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026002桂林市少数民族服务中心2025年预算公开说明

2025-05-14 12:57     来源:市民族宗教事务委员会     作者:办公室
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026002桂林市少数民族服务中心

2025年预算公开说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市少数民族服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市少数民族服务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出(部门预算)绩效目标表

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表

第一部分:部门概况

、主要职责

1.贯彻执行国家、自治区及桂林市有关民族和宗教工作的法律法规和政策规定;促进各民族交往交流交融,铸牢中华民族共同体意识。

2.对外地来我市辖城区内暂住因沟通交流困难的少数民族人员进行流动人口业务服务。

3.对外地来我市辖城区内暂住因沟通交流困难的少数民族人员,在其办理社会保障等政务事项提供办事指引和咨询服务。

4.负责协调指导本市下辖县(市、区)相关少数民族服务站点业务工作,组织实施民族团结、政策法规等相关业务知识培训。

5.完成上级业务部门和领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂林市少数民族服务中心为隶属于市民宗委管理的公益一类财政全额拨款的二层事业单位,单位预算代码026002。

根据市委、市政府办发〔2022〕28号文件精神,桂林市少数民族服务中心根据编办文件核定全额拨款事业编制人数8名,设主任(正科长级)1名,副主任(副科长级)2名。单位兼职副主任由市民宗委、市公安局根据工作需要商相关单位选派。目前在编人数6人,实际在岗人数8人。 

第二部分:桂林市少数民族服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算124.22万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比减少21.39万元,下降14.69%。收入包括:一般公共预算,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是对收入结构进行了合理规划,调整了财政收入来源,导致总收入预算减少

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算124.22万元,同比减少21.39万元,下降14.69%,总收入预算减少的主要原因是对收入结构进行了合理规划,调整了财政收入来源,导致总收入预算减少

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算124.22万元,同比减少21.39万元,下降14.69%。其中:基本支出94.18万元,占支出总预算75.82%;项目支出30.04万元,占支出总预算24.18。总支出预算减少的主要原因是对收入结构进行了合理规划,调整了财政收入来源,导致总收入预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共0万元,同比减少32.00万元,下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是合理规划收入结构,调整了财政收入来源,导致政府性基金预算收入下降,进而使得2025年政府性基金预算支出减少

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元,同比增加0.01万元,增长20.00%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平

(三)公务接待费2025年预算安排0.07万元,同比增加0.01万元,增长20.00%,增加的主要原因是单位人员增加,同时合理规划了收入结构,导致事业单位运行经费增加

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算6.56万元,同比增加0.93万元,增长16.61%。事业单位运行经费增加的主要原因是单位人员增加,同时合理规划了收入结构,使得公务接待费预算增加

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元,与上年持平

集中采购预算0万元,占政府采购预算0,与上年持平,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元,占政府采购预算0,与上年持平,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目6个,预算资金30.04万元。

绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

开展SJ服务管理工作

13.01

根据保密要求不予公开

加强少数民族青少年交流计划

2.56

深入开展各族青少年主题交流活动,结合桂林本地世居民族文化和习俗;依托政策开展外来少数民族群众遍访服务,维护社会稳定,提高群众安全系数;拓展就业面,让更多我国西北方向的少数民族群众融入到桂林城市生活生产。

开展各族群众互嵌式发展计划

3.57

根据保密要求不予公开

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费,是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关(事业单位)运行经费:为保障机关单位(含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林市少数民族服务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算三公经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

九、国有资本经营预算支出表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、部门预算支出经济分类表(表11

十二、政府预算支出经济分类表(表12

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13

十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表14

上述报表详见附件。

附件 026002桂林市少数民族服务中心2025年部门预算公开表.xls     

026002+桂林市少数民族服务中心+2025年预算公开表.xls

                                                

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